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内部控制信息系统安全管理制度

  
评论: 更新日期:2018年06月08日


        第50条 建立系统设备档案(见表二),包括交换机、路由器的品牌、型号、序列号、购买日期、硬件配置信息,详细记录综合布线系统信息配置表,交换机系统配置,路由器系统配置,网络拓扑机构图,VLAN划分表,并在系统配置发生变更时及时对设备档案进行更新。
        第51条 每天检查网络系统设备(交换机、路由器)是否正常运行。
        第52条 每周对网络系统设备(交换机、路由器)进行清洁。
        第53条 每周修改网络系统管理员密码。
        第54条 每周检测网络系统性能,包括数据传输的稳定性、可靠性、传输速率。
        第55条 网络变更后进行网络系统配置资料备份。
        第56条 当网络系统发生故障时,应及时通知用户,并在最短的时间内解决问题,保证网络系统尽快正常运行,并对系统故障情况作详细记录(见表六)。
        第57条 每月对网络系统运行维护情况进行总结,并作出网络系统运行维护月报。
        第四节 终端电脑运行维护管理办法
        第58条 终端电脑的维护由系统管理员负责,未经允许任何人不得对终端电脑进行维护操作。
        第59条 根据用户应用需求和安全要求安装、调试电脑主机,安装操作系统、应用软件、杀毒软件、技防软件,。
        第60条 建立系统设备档案(见表二)、包括电脑的品牌、型号、购买日期、序列号、硬件配置信息、软件配置信息、网络配置信息、系统配置信息,在电脑主机软硬件信息发生变更时对设备档案进行及时更新。
        第61条 在电脑主机发生故障时应及时进行处理,备份用户文件,用最短的时间解决故障,保证电脑主机尽快能够正常运行,并对电脑主机故障情况做详细记录(见表六),涉及存储介质损坏,直接送交保密办处理。
        第五节 网络病毒入侵防范管理办法
        第62条 网络病毒入侵防护系统由系统管理员专人负责,任何人未经允许不得进行此项操作。
        第63条 根据网络系统安全设计要求安装、配置瑞星网络病毒防护系统,包括服务器端系统配置和客户机端系统配置,开启客户端防病毒系统的实时监控。
        第64条 每日监测防病毒系统的系统日志,检测是否有病毒入侵、安全隐患等,对所发现的问题进行及时处理,并做详细记录(见表八)。
        第65条 每周登陆防病毒公司网站,下载最新的升级文件,对系统进行升级,并作详细记录(见表九)。
        第66条 每周对网络系统进行全面的病毒查杀,对病毒查杀结果做系统分析,并做详细记录(见表十)。
        第67条 每日浏览国家计算机病毒应急处理中心网站,了解最新病毒信息发布情况,及时向用户发布病毒预警和预防措施。
        第五章  安全保密管理员工作细则
        第一节 网络信息安全策略管理办法
        第68条 网络安全策略管理由安全保密管理员专职负责,未经允许任何人不得进行此项操作。
        第69条 根据网络信息系统的安全设计要求及主机审计系统数据的分析结果,制定、配置、修改、删除主机审计系统的各项管理策略,并做记录(见表十一)。
        第70条 根据网络信息系统的安全设计要求制定、配置、修改、删除网络安全评估分析系统的各项管理策略,并做记录(见表十一)。
        第71条 根据网络信息系统的安全设计要求制定、配置、修改、删除入侵检测系统的各项管理策略,并做记录(见表十一)。
        第72条 根据网络信息系统的安全设计要求制定、配置、修改、删除、内网主机安全监控与审计系统的各项管理策略,并做记录(见表十一)。
        第73条 每周对网络信息系统安全管理策略进行数据备份,并作详细记录(见表十二)。
        第74条 网络信息安全技术防护系统(主机审计系统、漏洞扫描系统、防病毒系统、内网主机安全监控与审计系统)由网络安全保密管理员统一负责安装和卸载。
        第二节 网络信息系统安全检查管理办法
        第75条 网络信息系统安全检查由安全保密管理员专职负责执行,未经允许任何人不得进行此项操作。
        第76条 每天根据入侵检测系统的系统策略检测、审计系统日志,检查是否有网络攻击、异常操作、不正常数据流量等,对异常情况做及时处理,遇有重大安全问题上报保密办,并做详细记录(见表十三)。
        第77条 每周登陆入侵检测系统产品网站,下载最新升级文件包,对系统进行更新,并做详细记录(见表十四)。
        第78条 每月通过漏洞扫描系统对网络系统终端进行安全评估分析,并对扫描结果进行分析,及时对终端系统漏洞及安全隐患进行处理,作详细记录(见表十五),并将安全评估分析报告上报保密办。
        第79条 每周登录全评估产品网站,下载最新升级文件包,对系统进行更新,并作详细记录(见表十六)。
        第80条 每周备份入侵检测系统和漏洞扫描系统的审计信息,并作详细记录(见表十七)。
        第三节 涉密计算机安全管理办法
        第81条 涉密计算机安全管理由安全保密管理员专人负责,未经允许任何人不得进行此项操作。
        第82条 根据网络系统安全设计要求制定、修改、删除涉密计算机安全审计策略,包括打印控制策略、外设输入输出控制策略、应用程序控制策略,并做记录。
        第83条 每日对涉密计算机进行安全审计,及时处理安全问题,并做详细记录(见表十八),遇有重大问题上报保密部门。
        第84条 涉密计算机的新增、变更、淘汰需经保密部门审批,审批通过后由安全保密管理员统一进行操作,并做详细记录(见表十八)。
        第85条 新增涉密计算机联入涉密网络,需经保密办审批,由安全保密管理员统一进行操作,并做详细记录(见表十八)。
        第四节 安全审计管理办法
        第86条 网络信息安全审计系统由安全保密管理员负责,未经允许任何人不得进行此项操作。
        第87条 根据网络系统主机安全设计要求安装、配置、管理主机安全审计系统,制定审计规则,包括系统运行状态、用户登录信息,网络文件共享操作等。
        第88条 每日查看安全审计系统信息,对审计结果进行分析整理,及时处理所发生的设备安全问题,并做详细记录(见表十九)。
        第89条 每周备份设备安全审计系统审计信息,并做详细记录(见表二十)。
        第90条 每月对主机安全审计系统记录信息进行分析总结,并向保密部门提交分析报告。
        第五节 违规联接管理办法
        第91条 违规外联管理系统(北信源安全补丁管理软件)由安全保密管理员负责,未经允许任何人不得进行此项操作。
        第92条 根据网络信息系统安全管理要求安装、配置违规外联管理系统策略,包括联网涉密电脑,单机涉密电脑,便携式涉密电脑。
        第93条 每日检查违规外联系统审计信息,查看联网涉密电脑是否有违规外联操作。
        第94条 每月检查单机涉密电脑、便携式电脑是否有违规外联操作。
        第95条 每三个月协助保密办进行所有涉密电脑巡检,检查是否存在违规外联操作,并做详细记录。
        第96条 每日通过违规外联系统检查网络系统是否有非法主机联入,并做详细记录。
        第六章  密钥管理员工作细则
        第97条 身份认证系统由密钥管理员专人负责,未经允许任何人不得进行此项操作。
        第98条 每日检查身份认证系统是否正常运行。
        第99条 负责向用户单位派发安全钥匙,用户需填写审批表,并提交保密部门审批(见表二十一)。
        第100条 根据用户需求,见保密部门审批单要求,制作、修改、注销证书(见表七)。
        第101条 负责为每台计算机安装主机登录系统。
        第102条 负责主机登录系统、身份认证系统的系统维护。
        第七章  计算机信息系统应急预案
        第103条 系统管理人员参与制定各种意外事件处置预案,并具体执行,包括火灾、停电、设备故障等,每年进行预案演练。
        第104条 遇到火灾应根据火情采取以下措施:
        1. 如火情较轻时,应立即切断机房总电源,并迅速用消防器材,力争把火扑灭、控制在初期阶段,同时上报集团保卫部门。
        2. 如火情严重应迅速拨打报警电话“119”,同时通知集团保卫部门,听从消防工作人员的现场指挥,协助处理有关事项。
        第105条 如遇机房突发性停电,应迅速通知用户,同时关闭设备电源,来电后,及时通知用户,并检测设备是否正常运行。
        第106条 系统出现灾难性故障时,系统管理员应立刻通知部门主管,制定详细的系统恢复方案。
        第107条 遇紧急情况,值班员应立即通知保密办和系统管理员,保持24小时通讯畅通,随时处理紧急事件。
        第108条 线路故障应立即拨打线路故障电话“112”,同时上报部门主管,协助电信部门查找故障原因,尽快使线路恢复正常。
        第八章  附则
        第109条 本管理制度自发布之日起执行,未尽事宜以用户单位的《保密工作管理实施办法》为准。
        第110条 本制度每年度审订一次,本制度所有表格请见附录。
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